搜索職位:
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職位描述
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一、工作職責:
1、參與完善內部審計相關制度和流程,組織開展內部審計工作,包括但不限于內控執行審計、財務審計、經責審計和審計委員會交辦的其他工作,以確保公司的財務和運營活動得到有效管理和監督;
2、進行風險評估和審計程序的設計,獨立實施檢查并能夠對內部控制的執行情況形成評價意見,能夠識別潛在問題和風險,并參與優化公司各項業務流程的風險控制措施;
3、撰寫審計報告和整改建議,督促跟進審計意見的整改情況;
4、定期向審計委員會匯報審計報告和工作發現,并在他們的指導下開展審計工作;
5、管理和指導審計團隊,提供培訓和發展機會,以確保團隊的專業水平和績效。
二、職位要求:
1、大學本科及以上學歷,具備5年以上大中型企業審計、內控相關工作經驗;
2、具有3年以上傳統制造業從業經驗者優先,大型會計師事務所工作經驗者優先,持有CPA、ACCA、CIA或CMA等資格證書者優先;
3、具有敏銳的分析判斷能力,較強的溝通和組織協調能力,具有合格的報告撰寫功底;
4、熟練使用SAP、金蝶、用友等財務軟件為佳;
5、具備團隊合作精神,能夠領導和指導審計團隊;
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企業介紹
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工作地址
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北京