搜索職位:
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職位描述
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主要職責:
審計規劃與執行:
制定和實施年度審計計劃,確保審計工作的全面性和有效性。
領導和執行財務、運營、合規和IT審計項目。
評估審計發現,提出改進建議,并跟蹤整改措施的實施情況。
風險管理:
識別和評估公司面臨的主要風險,包括財務、運營和合規風險。
與業務部門合作,制定和實施風險緩解策略。
合規性與監管遵從:
確保公司遵守所有相關的法律、法規和行業標準。
與外部審計師合作,準備和響應監管機構的查詢和檢查。
內部控制:
評估和改進內部控制系統,包括財務報告和業務流程。
定期向管理層和董事會報告內部控制的有效性。
團隊管理:
管理審計團隊,包括招聘、培訓、績效評估和職業發展。
確保團隊成員具備必要的專業知識和技能,以滿足審計工作的需求。
任職資格:
年齡學歷:45歲以內, 會計、審計、財經或相關專業的本科及以上學歷。
專業資格: 持有注冊內部審計師(CIA)、注冊會計師(CPA)或其他相關職業資格者優先。
工作經驗: 至少8年以上的審計經驗,其中至少3年在制造業上市公司擔任高級審計職位。
行業知識: 對制造業的業務流程和行業特點有深入了解。
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企業介紹
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工作地址
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松江區