搜索職位:
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職位描述
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1 負責建立和完善公司內部控制體系;
2 負責制定內控部相關的管理制度及工作流程;
3 負責業務流程、財務收支、財務預算執行情況以及其他相關經濟活動的審計監督;
4 參與對工程項目的招投標、設備和材料采購、工程造價、竣工決算等過程、結果進行審計監督;
5 負責公司內部控制評價和舞弊調查;
6 負責內控部日常管理;
7 領導交辦的其他任務。
要求:
1、審計、會計、法律等相關專業全日制統招本科及以上學歷,8年以上四大會計事務所審計、內控經驗;
2、掌握企業會計制度、稅收法規、審計專業知識,熟悉企業的經營業務和管理活動;
3、熟悉《企業會計準則》、《企業內部控制基本規范》及其配套指引以及內部審計的相關法律、法規;
4、具備注冊會計師或注冊內部審計師優先;
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企業介紹
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工作地址
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南京