搜索職位:
-
職位描述
-
崗位職責
1.負責根據公司管理工作要求參與制定、修正、完善內部審計相關類制度,協助健全和完善內部審計工作機制;
2.負責協助部門總監在公司范圍內建立和健全風險管理體系、內部控制體系;
3.負責組織或參與實施各類審計事項,包括流程診斷、內控審計、管理審計、離任審計及其他專項審計調查項目;
4.負責組織協調業務單位對審計報告的反饋意見,并跟蹤業務單位對審計建議的落實情況;
5.負責執行招投標采購過程監督、以及制度文件發布前評審等例行監管工作;
崗位要求:
1.本科及以上學歷,機械類、電氣類、審計類等相關專業優先;
2.6年以上內控、審計領域相關工作經驗,具備3年以上知名制造企業工作經歷優先;
3.擁有四大會計事務所風險及控制服務部門工作經歷優先;
4.擁有豐富的制造端、采購端審計項目執行或領導經驗者優先;
5.具備團隊管理經驗,持有 CIA、CISA等證書優先;
-
企業介紹
-
工作地址
-
寧波